在这个微冷的深秋初冬时节,因为疫情的影响米乐已经居家办公一月有余,但这并没有影响审计法务部员工认真工作、持续学习的热情。2022年11月19日至20日,审计法务部全体审计人员参加了南京审计大学召开的“2022年国际内部审计研讨会”。
研讨会以“数字化时代内部审计未来发展”为主题,邀请了多位国内外专家、学者,从多方位分享了内部审计的研究成果、实践探索、未来方向。研讨会分别从以下五个方面开展了深入研讨:数字化时代内部审计与重大风险挑战对、数字化时代内部审计业务创新、数字化时代内部审计技术与方法创新、数字化时代内部审计管理创新、数字化时代内部审计师专业胜任能力提升。
来自国内外的多位专家、学者丰富而又深刻的经验和见解以及前瞻性行业发展分享,让米乐受益匪浅。审计署内部审计指导监督司司长李凤雏指出,这是一次聚集国际内部审计理论和实务界权威人士的研讨;这是一次适应内部审计当前形势,应对挑战,求真务实的研讨;这是一次引领国际内部审计未来发展最有前瞻性的研讨。
米乐M6(China)官方网站审计法务部部长景志东强调,该次研讨会的专家报告理论与实践都很强,米乐能参加这次研讨会机会难得,要求审计人员在听课过程中积极思考,随时记录学习过程中的体会,会后再行组织审计人员一起讨论分享。
通过本次会议学习,开拓了审计人员的眼界和思维,引起大家重新思考米乐在这个数字化时代应该做些什么、如何做,才能让内部审计为企业创造更大的价值。